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2021年-2024年度内部审计-采购需求公示

2021年-2024年度内部审计-采购需求公示

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信息时间:
2025-02-08
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项目基本信息

需求描述:

总体要求:主要是审查预决算编制、预算执行、项目资金管理使用、政府采购执行、预算绩效、国有资产管理情况是否合法合理,有无违反中央八项规定精神及实施细则精神等纪律方面的要求,并在此基础上对上述委托事项发表专项审计意见。(一)乙方的责任是按照中国注册会计师审计准则(以下简称审计准则)以及《政府会计基本准则》的规定,在实施审计工作的基础上对2021年-2024年期间的财务收支情况发表专项审计意见;(二)由于审计和内部控制的固有限制,即使按照审计准则的规定适当地计划和执行审计工作,仍不可避免地存在财务报表的某些重大错报可能未被乙方发现的风险。 (三)按照约定时间完成审计工作,出具审计报告。乙方应于2025年2月28日前出具报告初稿,甲方确认报告初稿10日内出具专项审计报告。

(四)除下列情况外,乙方应当对执行业务过程中知悉的甲方信息予以保密:1.法律法规允许披露,并取得甲方的授权;2.根据法律法规的规定,为法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据,以及向监管机构报告发现的违法行为;3.在法律法规允许的情况下,在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益;4.接受注册会计师协会或监管机构的执业质量检查,答复其询问和调查;5.法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。 

预算金额:¥18000元

服务地址:

服务周期:1天

发布时间:2025/02/08

变更时间:******84000

报名截止时间:2025/02/08

采购编号:******

项目/分包名称:2021年-2024年度内部审计

变更时间:******84000

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